• Ingen resultater fundet

Regnskabs vurdering for MedCom 7

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Regnskabs vurdering for MedCom 7"

Copied!
6
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Regnskabs vurdering for MedCom 7

Pr. 31/12 2011 HBJ

12-02-2012 MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2011

Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet pr. 31 december 2011 svarende til 100% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabet er uden moms.

Styregruppevurdering for MedCom7 pr. 31.12.11 (100% af projektperioden)

MedCom7 styregruppefinansieret Budget % af budget 2010 2011 MC7 i alt Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER

Danske projekter 47.500 99% 31.778 17.063 48.841 103% -1.341

Internationale projekter (A)

styregrp.budget 500 1% 500 0 500 100% 0

INDTÆGTER I ALT 48.000 100% 32.278 17.063 49.341 103% -1.341

UDGIFTER

Basisudgifter i alt (/år) - inkl. husdrift 9.000 19% 3.064 3.938 7.002 78% 1.998

Ansatte i alt (/år) 18.000 38% 6.300 7.321 13.621 76% 4.379

Basis og konsulenter i alt (/år) 27.000 56% 9.364 11.259 20.623 76% 6.377

Fælles projektudgifter 4.700 10% 813 912 1.725 37% 2.975

Telemedicin generelt 500 1% 137 217 354 71% 146

Kommuneprojekter 2.700 6% 527 1.481 2.009 74% 691

FMK i praksissektoren 1.100 2% 114 388 502 46% 598

eJournal 3.300 7% 175 2.190 2.365 72% 935

Praksis- og laboratorieområdet 2.900 6% 690 2.021 2.711 93% 189

Sundhedsdatanet udvikling 500 1% 135 416 551 110% -51

Standarder, test og certificering 2.300 5% 310 533 843 37% 1.457

Internationale projekter (A)

1)

500 1% 814 43 857 171% -357

Igangsatte projekter i alt 18.500 39% 3.714 8.202 11.916 64% 6.584

Projektreserve 2.500 5% 2.500

UDGIFTER I ALT

(budget inkl. proj.reserve)

48.000 100% 13.078 19.461 32.539 68% 15.461 MedCom7 i alt

(foreløbigt MC7-resultat inkl. ekstra ikke-budgetterede indtægter)

16.802

Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 31/12 2011 (100%) er brugt 32,5 mio. svarende til 68%.

• På basissiden er i alt brugt 20,6 mio. kr. (76%) eller 6,4 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt.

• På projektsiden er forbrugt 11,9 mio. svarende til 64 % af projektmidlerne.

(2)

MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om

• Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio. om året og betales af brugerne af nettet

• eJournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne

• Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden

• Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL

• Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL.

• SDSD hjemmemonitorerings kortlægning der er finansieret af SDSD med 0,3 mio.

• FMK i praksissektoren der er finansieret af NSI med 1,5 plus 3,0 mio kr.

• Teletolkning der er finansieret med i alt 41 mio. kr. af ABT fonden

• Telesår der er finansieret med i alt 9 mio. kr. fra ABT fonden

• Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark

Særskilt finansierede projekter Budget 2010 2011 Indtægt i alt Indtægt% Afvigelse

INDTÆGTER

Sundhedsdatanet drift 6.000 - 2.551 2.699 5.251 88% 749

eJournal drift 10.000 - 4.484 5.052 9.536 95% 464

KL-Projektkonsulenter 0 - 831 1.355 2.187 - -2.187

KL-Børnedatabaseudbredelse 500 - 500 0 500 100% 0

KL-Fødselsanmeldelse 0 - 0 0 0 - 0

FMK fase 1 1.500 - 1.500 0 1.500 100% 0

FMK fase 2 3.000 - 3.000 0 3.000 100% 0

Sundhedsjournal 0 - 0 0 0 - 0

ABT, Teletolkning 29.500 - 18.445 3.099 21.544 73% 7.956

ABT, Telesår 9.100 - 711 4.130 4.841 53% 4.259

Internationale proj. i samarb. m/RSD*

(B) 7.742 - 7.520 1.415 8.935 115% -1.193

INDTÆGTER I ALT 67.342 - 39.542 17.751 57.293 10.049

* Budget 2011. Overførsel af resultat fra 2009 er inkluderet i 2010-kolonne, og er derfor ikke medregnet i 2011.

UDGIFTER

Sundhedsdatanet drift 6.000 - 3.073 2.189 5.261 88% 739

eJournal drift 10.000 - 4.484 5.052 9.536 95% 464

KL-Projektkonsulenter 0 - 832 1.357 2.189 - -2.189

KL-Børnedatabaseudbredelse 500 - 96 45 141 28% 359

KL-Fødselsanmeldelse 0 - 0 0 0 - 0

FMK fase 1 1.500 - 0 105 105 7% 1.395

FMK fase 2 3.000 - 16 3.116 3.132 104% -132

Sundhedsjournal 0 - 0 349 349 - -349

ABT, Teletolkning 20.400 - 12.453 5.518 17.971 88% 2.429

ABT, Telesår 9.100 - 5.923 2.838 8.761 96% 339

Internationale proj. i samarb. m/RSD

(B) 2.785 - 1.498 2.656 4.154 149% -1.369

UDGIFTER I ALT 53.285 - 28.374 23.225 51.598 1.687

Særskilt finansierede projekter i alt 14.057 11.168 -5.473 5.695

(3)

MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter.

Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v.

Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer for hele MedCom 7 perioden 2010 og 2011. I perioden blev i alt registreret 72.990 arbejdstimer (43,5 mandår) – hvor af 25% var fællesopgaver.

Timeregnskab 1/1 2010 - 31/12 2011

Projektlinie 2010 2011 MC7 Prc Fælles 8.822 9.062 17.884 25%

Telemedicin 5.853 6.606 12.459 17%

Komuneprojekter 3.441 3.622 7.063 10%

FMK 740 1.917 2.657 4%

E-Journal 1.983 1.892 3.875 5%

International 5.784 7.359 13.143 18%

Praksis/Lab 2.305 2.246 4.551 6%

Andre aktiviteter 506 415 921 1%

Drift 4.060 5.752 9.812 13%

SDSD 168 456 624 1%

Hovedtotal 33.662 39.328 72.990 100%

Det indstilles til MedComs styregruppe

• At regnskabsvurderingen pr 31/12 2011 tages til efterretning.

Henrik Bjerregaard Jensen

(4)

Bilag 1: Basis ark.

MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31.12.11 (100% af projektperioden)

Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2010 2011

Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) 34.000 33.033 967 33.033 97,2% 0 6.830 5.802 3.444 16.076 4.239 4.239 4.239 4.239 16.957

Renter 0 132 -132 132 - 0 14 4 8 26 0 45 0 61 106

Overført fra MedCom6 14.000 15.636 -1.636 15.636 111,7% 0 0 0 15.636 15.636 0 0 0 0 0

Eksterne projektmidler 0 40 -40 40 - 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0

Indtægter i alt 48.000 48.841 -841 48.841 101,8% 0 6.844 5.805 19.129 31.778 4.239 4.284 4.239 4.301 17.063

Basisudgifter Budget Forventet Forventet Udgift % 2010 2011

Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året

Kontorhold, tlf, inventar 800 413 387 413 51,6% 67 46 40 57 210 65 73 33 32 203

EDB - fælles 1.100 444 656 444 40,4% 89 60 30 30 210 56 46 78 54 234

Tryk, info, www - fælles 40 0 40 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Husleje, el, renovation 2.200 1.709 491 1.709 77,7% 205 208 225 210 848 209 412 36 204 861

Husassistent, rengøring 1.400 1.090 310 1.090 77,8% 150 163 148 161 622 130 100 58 181 468

Diverse 642 76 566 76 11,9% 9 7 1 4 21 12 18 13 12 55

Mødeforplejning 0 180 -180 180 - -8 7 -34 -20 -55 72 94 83 -15 235

Lejeindtægt husdrift -2.683 -2.376 -306 -2.376 88,6% 0 -580 -943 0 -1.523 0 -550 0 -304 -854

Husdrift i alt 3.500 1.536 1.964 1.536 43,9% 512 -88 -532 441 334 544 193 301 164 1.202

MedCom udgifter

Møder, rejser,

uddannelse 2.000 1.990 10 1.990 99,5% 145 146 286 337 914 249 276 163 387 1.075

MedCom-EDB, mobiltlf. 900 712 188 712 79,1% 59 75 103 65 302 67 230 56 58 410

Tryk, info og www 970 1.058 -88 1.058 109,1% 180 245 93 86 605 129 87 92 145 453

Statistik 130 157 -27 157 121,0% 12 13 20 21 66 12 11 34 35 91

Diverse 1.500 1.549 -49 1.549 103,2% 198 238 166 241 844 102 189 209 205 705

MedCom udgifter i alt 5.500 5.466 34 5.466 99,4% 593 718 669 751 2.730 558 793 554 830 2.736

Hus-/basisudgifter i alt 9.000 7.002 1.998 7.002 77,8% 1.106 630 137 1.192 3.064 1.102 986 855 994 3.938 Ansatte 18.000 13.621 4.379 13.621 75,7% 1.524 1.558 1.627 1.592 6.300 1.443 1.894 1.999 1.986 7.321 Hus, basis, ansatte i alt 27.000 20.623 6.377 20.623 76,4% 2.629 2.187 1.764 2.783 9.364 2.545 2.880 2.854 2.980 11.259

Projektudgifter MC7 Budget Forventet Forventet Udgifter % 2010 2011

Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året

Møder 1.000 800 200 800 80,0% 53 16 4 109 182 95 86 223 213 618

Kronikerstandard 2.200 235 1.965 235 10,7% 0 0 0 0 0 0 0 1 233 235

Øvrige udgifter 1.500 690 810 690 46,0% 240 268 0 122 631 0 11 41 8 60

Fælles proj.udgifter i alt 4.700 1.725 2.975 1.725 36,7% 293 284 4 232 813 95 97 265 455 912

Telemedicin

Generelt 500 354 146 354 70,9% 14 4 4 115 137 5 9 29 174 217

Telemedicin i alt 500 354 146 354 70,9% 14 4 4 115 137 5 9 29 174 217

Kommuneprojekter

Generelt 2.500 423 2.077 423 16,9% 36 16 123 54 229 35 76 -4 88 194

Hjemmepleje 0 1.057 -1.057 1.057 - 30 1 20 67 118 20 34 39 847 939

Genoptræning*** 0 140 -140 140 - 0 99 11 0 110 20 6 2 1 30

LÆ-blanket 200 388 -188 388 - 40 7 1 21 69 1 176 0 141 318

Fødselsanmeldelse 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommuneprojekter i alt 2.700 2.009 691 2.009 74,4% 106 124 156 141 527 76 292 37 1.077 1.481

FMK

Udbredelse 1.100 502 598 502 45,6% 38 31 43 2 114 3 83 -58 360 388

FMK i alt 1.100 502 598 502 45,6% 38 31 43 2 114 3 83 -58 360 388

eJournal

Generelt 1.900 2.266 -366 2.266 119,3% 18 8 45 96 167 718 1.208 104 69 2.099

Borgeradgang 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praksis 0 8 -8 8 - 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0

(5)

Sygehuse 0 8 -8 8 - 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

Praksisjournal 1.400 83 1.317 83 5,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83

eJournal i alt 3.300 2.365 935 2.365 71,7% 18 8 45 104 175 718 1.216 104 152 2.190

Praksis og lab.område

Generelt 2.500 614 1.886 614 24,5% -243 16 1 6 -219 33 130 45 624 833

Udbredelse labmedicin 0 1.387 -1.387 1.387 - 103 334 131 197 765 165 172 142 143 621

PLO-XML 0 145 -145 145 - 36 18 32 36 122 6 17 0 0 23

Pakkehenvisninger 400 565 -165 565 - 7 0 0 15 22 63 75 1 403 543

Praksis og lab.område i

alt 2.900 2.711 189 2.711 93,5% -97 369 163 255 690 267 394 189 1.171 2.021

Udvikling Sundhedsdatanet

Generelt 500 551 -51 551 110,3% 0 31 10 94 135 3 0 214 200 416

Udvikling SDN i alt 500 551 -51 551 110,3% 0 31 10 94 135 3 0 214 200 416

Standarder, test, certificering

Generelt 2.000 560 1.440 560 28,0% 10 1 14 285 310 87 53 67 43 250

Fodterapi Roadshow 300 282 18 282 - 0 0 0 0 0 0 140 142 0 282

Standard., test, certif. i

alt 2.300 843 1.457 843 36,6% 10 1 14 285 310 87 193 210 43 533

Projektudgifter MC7 i alt 18.000 11.060 6.940 11.060 61,4% 382 851 439 1.228 2.901 1.253 2.284 991 3.630 8.159

Styregrp.finans. MC7 i

alt * 3.001 17.159 -14.158 17.159 571,9% -3.011 3.805 3.603 15.117 19.513 441 -880 394 -2.309 -2.354

* Budgetbeløb indeholder INT 500 og projektreserve 2.900.

** Styregruppemøde 19/5-2011: Reducering basisbudget 5.000.000, reducering projektreserve 100.000, Praksis- /Sundheds-/E-Journal 1.800.000, Kronikerstandard 2.200.000, Fodterapi 300.000, LÆ-blanket 200.000, FMK udbredelse plus 600.000.

*** Styregruppemøde 1/9-2011: Fra projektreserve flyttes 400.000 til REFPARC (Pakkehenvisninger).

(6)

Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/JAP

Styregruppevurdering for Internationale projekter pr. 31.12.11 (100% af året)

A) MC projekter Budget 2011 Regnskab til dato Afvigelse Budget

2012 Budget 2013

Basisudgifter 249 276 111,0% -27 -400 0

epSOS -659 -663 100,6% 4 0 0

Calliope -32 -25 78,8% -7 0 0

HITCH 43 56 130,5% -13 0 0

A) MC projekter i alt -400 -357 89,2% -43 -400 0

B) MC/eksterne projekter Budget 2011 Regnskab til dato Afvigelse Budget

2012 Budget 2013

(B) Overført basis fra tidligere år 5.649 5.649 100,0% 0 4.224 3.954

Øvrige indtægter 200 44 22,2% 156 200 0

(A) Basisdrift inkl. RSD-tilskud (A) -1.625 -1.310 80,6% -315 -470 -1.345

(C) SundVækst KOL (RSD) 143 144 100,7% -1 143 143

(C) SundVækst ROBOT (RSD) 201 134 66,8% 67 201 201

(C) Breast Health (RSD) 292 157 53,9% 135 292 292

(C) Welfare Tech Region - B 73 39 53,3% 34 293 293

Welfare Tech Region - D 4 34 855,1% -30 -6 -6

Welfare Tech Region - F 20 -111 -556,8% 131 240 290

B) MC/eksterne projekter i alt 4.957 4.781 96,5% 176 5.117 3.822

International i alt 4.557 4.425 97,1% 133 4.717 3.822

Skemaet viser nettotal (indtægt minus udgift) pr. projekt/aktivitet.

Positive beløb skal læses som overskud. Negative budgetbeløb skal læses som underskud eller udgiftsbudgetter uden indtægt.

Overført budgetbeløb for A) Basis i 2012 er inkl. projektresultater for afsl. A) projekter. Beløbet er baseret på budgettal.

Overførte beløb i budgetkolonnen for 2012 er lig med det forrige års indtægt minus udgift for de enkelte projekter. Beløb er baseret på budgettal.

(A) Inkl. tilskud i henhold til kontrakt om overgangsordning med RSD.

(B) Indeholdt i beløb er resultat for afsluttede projekter: Metho Telemed, ca. kr. 38.000 samt Renewing Health, ca. kr. -1.000.

(C) Projektresultater er overført direkte til projektbudgetter for 2011 og er ikke indeholdt i det overførte beløb under MC/eksterne projekter.

A) MC projekter kører 100% i MedCom, med MedCom som EU-projektpartner og projektleder.

B) MC/eksterne projekter har MedCom som EU-projektpartner. I projektet er der en anden dansk partner, og det forudsættes at med-finansiering dækkes af denne.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For at forbedre kvalitet og effektivitet i MedComs centrale projektgennemførelse og styrke udbredelse og anvendelsen af MedComs standarder foreslås det parterne at forhøje deres

MedCom meddelelser (strategiens initiativ 3.2) Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation i regioner og kommuner.. Skelnen mellem projekter og

Formålet med LÆ-projektet i MedCom 7 er udbredelse af den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter inden for det soci- almedicinske samarbejde mellem kommuner og almen

MedCom ønsker større koordination med regionernes netværksinitiativer, hvorfor der bør være repræsentanter fra hver region i infrastrukturgruppen. Det blev desuden foreslået,

Tove Lehrmann, MedCom Ib Johansen, MedCom Tomas Placatka, MedCom.. Tina Aagaard Bjørnsholm, MedCom Stina Høiberg-Højerup, MedCom Gitte

Andreas Schløer Madsen, KL Jeanette Jensen, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom Karina Hasager Hedevang, MedCom Lone Høiberg, MedCom (afbud). Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

Projekt Glasmodtagelse retter sig primært mod klinisk biokemiske afdelinger, der står for modtagelse af prøver fra lægepraksis, samt centrale prøvefordelingscentraler.. De

Jeanette Jensen, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom Karina Hasager Hedevang, MedCom Lone Høiberg, MedCom.. Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom (afbud) Kirsten Ravn